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国家税务总局税务学院资深讲师,培训各地税务局长、税务稽查科员。拥有近20年税务机关征收、管理、税政、稽查、涉外税收工作经验。国际特许注册会计师(ACCA),中国注册会计师(CICPA),中国注册税务师(CTA),南京大学会计学博士,上海国家会计学院、江苏省注册税务师管理中心后续教育师资,《中国税务报》、《中国税务》特约撰稿人。在《财务与会计》(综合版、理财版)、《中国税务》、《涉外税务》、《中国税务报》等报刊杂志发表上百篇文章。研究领域包括资本市场税收问题、重组并购税制、反避税、税收协定及其他涉外税收问题、中外税制差异问题、税会差异问题、企业涉税风险及内部控制问题、金融税制问题等。曾经为欧盟商会、税收机关、世界500强企业开展税务培训,授课内容理论和实务并重,实用性强,信息量大,具有前瞻性,受到普遍欢迎。
课程大纲
模块一:股权激励、员工持股计划概念
1.股权激励的法律依据、类型
2.员工持股计划的法律依据、类型
3.股权激励和员工持股计划的异同分析
4.股权激励、员工持股计划的股票来源
5.上市公司、非上市公司股权激励、员工持股计划异同
6.股权激励、员工持股计划的实现程序、实现工具
7.境外股权激励的外汇管理规定
8.A股、新三板、境外红筹下股权激励、员工持股计划案例
模块二:股权激励、员工持股计划的会计处理
1.股权支付准则的原则分析
2.权益结算股份支付的会计处理
3.现金结算股份支付的会计处理
4.市场条件、非市场条件的含义
5.如何把握股权激励公允价值的估价方法
6.何为市场条件、何为非市场条件
7.股权激励计划取消、作废的会计处理方法
8.集团间股权激励的会计处理方法
9.股权激励会计处理的案例分析
模块三:股权激励、员工持股计划的税务处理
1.股票期权个人所得税政策及案例分析
2.限制性股票个人所得税政策及案例分析
3.股票增值权个人所得税政策及案例分析
4.非上市公司股权激励的个人所得税政策及案例分析
5.员工持股计划的个人所得税政策及案例分析
6.大股东低价转让股权激励方式的个人所得税政策及案例分析
7.股权激励个人所得税政策的适用条件
8.股权激励企业所得税处理方法
模块四:股权激励、员工持股计划的税收筹划方法
1.股权激励、员工持股计划的筹划构架分析
2.股权激励个人所得税现行税收优惠政策分析
3.如何调整行权方法享受现行税收优惠政策
4.不同股权激励、员工持股计划的个人所得税税负差异
5.如何利用境内特殊地区政策实现股权激励、员工持股计划的税收筹划
【培训对象】
各企事业单位董事长、总经理、副总经理、投资股东、人力资源、财务总监(经理)、税务总监(经理)、主管会计、主管财税工作相关人员等 各省市税务局、会计事务所、税务事务所、律师事务所、财税咨询公司、各商业银行、证券、保理、担保、融资租赁、基金、信托、投资部、业务部、财务部等从事财税工作人员
【培训时间】 12月18-19日
【培训地点】 浙江•杭州(报名成功后发通知)
【培训费用】 培训费3980元/人(含:培训费.课件资料.场地·自助午餐.现场咨询.茶点水果)
【联系人】 吕老师 13521212418
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