数字智能联合税控:金税四期税务端数据+第三方数据+互联网数据+企业端数据,此次课程以大数据税务风险实战案例为依托,精确把握风险“新坐标”,全方位降低企业汇算风险;在经济下行压力下,对税务机关突出关注的重大事项、风险管控、合同审查、税金扣除及日常企业所得税核算中疑难问题进行“穿透式”讲解。为财务人员做好企业所得税汇算清缴工作献计献策!
1.智能税控导入:重点把控和解决风险问题,切实帮助企业获得降低风险及应对策略的落地办法。
2.实战案例教学:真实企业风险案例,具体方法引出风险点,举一反三,帮助学员归纳总结,化解风险点。
3.全面综合贯穿:融合新政要点、汇算相关税种、节税控税等企业关注的实操,获得最全面的财税新技能。
韩老师:管理学硕士、资深财税专家、注册税务师、省税收业务领军人物、多年税务局稽查局前勤检查经验、税务稽查人才库人才、擅长税务稽查、个人所得税、社保费筹划、全税种检查等各类大型公开课、企业内训、税务系统授课经历,具有丰富的税务实操经验。韩老师培训经验丰富,授课范围广泛,举办过上百场大型公开课、企业内训和税校培训,培训企业类型多样,涉及各个行业,学员包括财务总监、财务主管、人力资源主管、财税人员及税务干部。课堂活泼、轻松擅用真实稽查案例、生活趣事,解释晦涩复杂的政策;与学员互动频繁,采取多种教学方式激发学员学习的热情和持续性,深受学员的喜爱。
【会议时间】2021年12月17-18日(星期五、星期六)
【会议地点】武汉市武昌区中山路 438号纽宾凯希璞酒店
第一部分、金税四期大数据+经济下行压力新环境、新变化
案例1:借助风险指标“导航引路” 实施“项目化稽查”快速突破案
案例2:大数据监控,个人微信、支付宝收款被查,补税近130万
案例3:明星、网红、主播利用洼地核定,偷逃税款亿元
案例4:通过申报表及其附表均申报的销售收入与行业特性综合分析发现企业隐匿未开票收入的违法情形
2.专管员来的一通“莫名其妙的电话”——来自增值税申报表与所得税申报表“不匹配”的疑问?
案例5:税局通过大数据纳税指标识别的未及时确认收入案
3.如何区分企业所得税收入确认时间与增值税确认时间的不同?
案例6:建安企业营改增“尴尬期”错误判断纳税时间的痛!
5.不同促销方式下,企业所得税、增值税确认收入有何不同?
案例7:申报异常惹的祸:小米为网络红包代扣个税,因申报错误惹了官司
案例9:错误方式发放薪酬,大数据异常,偷逃税款被稽查
1.薪酬的范围包括哪些?薪酬税前扣除是如何规定的?
2.如何区分工资与劳务,个税、增值税、企业所得税扣除有何不同?
3.股权激励企业所得税如何处理,实务中需要注意哪些风险?
案例10:北京卓望公司用错“辞退福利”优惠,补税又罚款
8.企业为个人负担的个人所得税,能否在企业所得税前扣除?
10.包税合同,征管局和稽查局检查,各有什么风险?如何化解?
11.福利费的范围包括哪些,福利费税前扣除存在哪些风险?
12.餐费、实物福利、服装费、住房补贴、交通费、防暑御寒冷费等福利的所得税处理风险?
14.数字智能联合税控薪酬、个税和社保有何关联和风险?
15.五险变六险,“社保第六险”长期护理险试点扩围,对企业和个人有何影响?
16.2021年社保费有哪些新政及减免优惠,如何享受?
18.“税收洼地”“用工平台”有风险,社保筹划慎用!
案例14:“挂羊头卖狗肉”,固定资产穿上“皇帝的外衣”,财务数据露马脚
2. 2021年固定资产折旧一次性扣除的税收优惠新政?
4.汇算清缴重点关注:不得折旧扣除的固定资产是否多扣?
案例15:科创板净利润只有1600万元即将上会,销售费用率最高达63%,涉嫌接受虚开
案例16:税警联手,通过风险数据分析查处虚开发票10个亿
3.实际发生=实际支付?哪些事项必须实际支出才能扣?
5.食堂支出、个人劳务、福利补贴、共担费用等常见费用支出扣除规则风险
案例17:大数据筛出的失控发票揭开3.5亿元虚开发票串案
案例18:固定资产折旧与房产税异常变动,企业少缴纳税款事实自动浮现
1.房产税计税依据如何确定?新建房屋未用,何时缴纳房产税?
3.未取得土地证,是否缴纳城镇土地使用税?未实际使用,何时缴纳城镇土地使用税?
4.如何利用免税主体规定,降低城镇土地使用税税负?
5.土地出让金、拆迁补偿费、市政配套费,如何缴纳契税?
7.如何化卖资产为卖股权,土地增值税税负如何转移?有何风险?
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1、《向华为学习微咨询课程:业财融合,财务经理的BP转型》
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详细课程安排及大纲请联系 吕老师 13521212418 (兼微信)